泰无私 发表于 2024-12-11 09:30:02

强化内部审计,筑牢合规底线|农水集团开展内部财务收支专项审计


强化内部审计

筑牢合规底线

   为充分发挥内部审计监督职能,进一步规范财务收支行为、强化财务管理,近日农水集团开展对下属子公司财务收支专项审计工作。

   本次审计重点围绕预算执行、收入明细及定价管理、支出明细及审批管理、合同管理、专项资金管理以及税务管理六大方面。通过审查预算执行的合规性、收入定价的合理性、支出审批的规范性、合同管理的严谨性、专项资金使用的有效性和税务管理的准确性,全面评估企业财务管理现状,精准排查潜在风险隐患。


   集团审计法务部严格遵守廉政规定和审计纪律,坚持客观公正的原则,深入开展调查核实,充分收集审计证据,确保审计工作独立性、权威性和有效性。

   下一步,农水集团将进一步强化内部审计在日常管理中的基础性、预防性作用,持续完善审计机制,严格落实整改要求,将审计成果转化为提升管理效能的动力源泉,为集团高质量发展夯实合规基础。
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